中共河南省委老干部局2017年度部门决算
时间:2018-08-31 来源:局办公室

 

 

中共河南省委老干部局

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

二〇一八年八月


目  录

第一部分  省委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释



 

 

 

 

 

 

第一部分 中共河南省委老干部局概况

 


一、部门职责

中共河南省委老干部局是省委组织部管理的主管全省老干部工作的省委部门,机构规格为正厅级,主要职责是:

(一)贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和规定,会同有关部门研究全省老干部工作的有关政策、规定和办法。

(二)做好老干部的安置工作,检查落实老干部的政治、生活待遇。承办老干部离休后提高待遇及省管离退休干部增加离退休费的审批工作。

(三)抓好离退休干部党支部建设,做好老干部的思想政治工作。

(四)负责全省离退休干部发挥作用的组织指导工作。

(五)参与研究制订老干部医疗保健工作的规定办法,协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。

(六)负责编制各个时期的老干部名单,搞好全省老干部的统计工作。

(七)做好外地老干部来豫参观考察的接待和我省老干部外出参观考察、慰问看望等活动的组织服务工作。

(八)协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作。

(九)指导全省老干部工作,向省委和上级主管部门报告、通报情况。

(十)检查、指导全省各级老干部关心下一代和老干部大学教育工作。

(十一)管理省直干休所、省老干部活动中心、省老干部疗养院(康复医院)、《老人春秋》杂志社。

(十二)承办省委和省委组织部交办的其他事项。 

二、机构设置

省委老干部局除了局机关本级外,还有二级预算单位6个。本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

1. 省委老干部局机关本级

2. 省关心下一代工作委员会办公室

3. 省老干部大学办公室

4. 省委老干部局机关(驾驶员)

5. 省老干部活动中心

6. 省直属机关老干部休养所

7. 省老干部康复医院

 


 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

部门:中共河南省委老干部局

 

 

 

 

金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

行次

金    额

项    目

行次

金    额

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

6,119.76

一、一般公共服务支出

28

890.21

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

4,605.10

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

70.38

六、科学技术支出

33

5.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

9,037.55

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

176.15

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

146.50

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

10,795.24

本年支出合计

50

10,255.41

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

617.97

年初结转和结余

25

320.79

年末结转和结余

52

242.65

 

26

 

 

53

 

总计

27

11,116.03

总计

54

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